职位描述:
• 负责审计项目的具体组织实施,包括项目规划、现场审计、报告和审计追踪等,保证按既定的标准和时间完成审计项目;强化现场审计的组织管理和工作底稿审核,有效控制审计风险
• 负责组织对审计发现的整改追踪,提出关闭意见,对需要升级报告的提出建议
• 与辖内分支机构相关部门和业务单元的管理人员保持良好工作关系,了解业务单元的运作和风险管理情况
• 认真阅读业务单元报送的信息,并就重要事项提请审计中心总经理予以关注
• 负责组织或亲自实施对业务单元的风险评估,理解其业务策略、计划、产品、经营成果和风险,并就相关事项向审计中心总经理报告
• 负责组织或亲自开发、维护审计单元的控制评估测试程序,保证控制评估测试程序的适用性,控制审计风险
• 根据需要,参与辖内分支机构咨询或特殊项目,向业务部门提供非审计类服务
• 与审计团队成员分享并向团队成员传授知识、技能和经验,指导团队成员的工作
• 负责评价审计团队成员的工作表现,并将评价结果纳入年度绩效考核中
• 维护本团队成员的和谐、团结,确保团队的士气和工作力;与其他团队保持良好的合作关系
• 其它应承担的职责
任职条件:
• 大学本科(第一学历),金融、会计等相关专业,具有CIA/CPA/CFA等相关资格证书
• 具有一定的经济、金融理论知识,熟悉国家经济、金融方针政策、监管法律、法规及规章制度,熟悉银行业务和会计准则,能够承受较大压力,独立完成工作
• 具有八年以上银行内部稽核/审计工作经验或银行业务工作经验,三年以上管理经验
• 具有良好的团队意识,一定的组织、协调、沟通能力和良好的文字表达能力;掌握审计职业规范,熟悉经济管理和金融运营原理,具有较强的分析问题和解决问题的能力,能够客观地、能够透过现象看本质地思考和分析问题
详见:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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